Despesa

Documento 2023NE001279

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2023NE001279 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/07/2023
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.492.789/0001-94
Valor R$ 120.928,50
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 272751/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.185,70. PROC. 470.324/2019
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2023NS052717 19/09/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 23.064,75
2023NS062193 27/10/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 24.028,65
2023NS060512 20/10/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 963,90
2023NS073714 15/12/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 24.185,70
2023NS070219 01/12/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 23.965,83
2024NS004303 25/01/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 07.492.789/0001-94 R$ 24.185,70
2023OB841888 22/09/2023 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 19.132,35
2023OB849266 31/10/2023 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 20.368,31
2023OB847878 24/10/2023 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 809,04
2023OB855907 06/12/2023 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 1.914,68
2023OB858371 19/12/2023 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 19.886,97
2023RO004745 15/12/2023 Empenho Anulação 07.492.789/0001-94 R$ -533,97
2024OB003754 29/01/2024 Pagamento Pagamento 07.492.789/0001-94 R$ 20.503,95