Despesa

Documento 2023NE000544

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2023NE000544 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/01/2023
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 59.456.277/0003-38
Valor R$ 351.632,84
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 230884/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PM: 53.277,70.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2023NS042184 31/07/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023NS037130 05/07/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023NS023869 09/05/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023NS030850 06/06/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023NS009360 27/02/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 31.966,62
2023NS009820 01/03/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023NS016050 29/03/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 53.277,70
2023OB829495 06/07/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41
2023OB833784 04/08/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41
2023OB819461 11/05/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41
2023OB825410 14/06/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41
2023OB807923 02/03/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 25.866,33
2023OB808491 06/03/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41
2023OB813120 31/03/2023 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 47.177,41