Despesa

Documento 2023NE000208

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2023NE000208 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/01/2023
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 05.388.674/0006-33
Valor R$ 97.978,65
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 107135/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.6.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 18.166,62.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2023RO004774 18/12/2023 Empenho Anulação 05.388.674/0006-33 R$ -49.952,03
2023NS031705 12/06/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ 12,99
2023NS026608 18/05/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ 3.434,48
2023NS023545 08/05/2023 Liquidação Anulação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ -3.434,48
2023NS023489 05/05/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ 3.434,48
2023NS011750 08/03/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ 36.101,17
2023NS016354 30/03/2023 Liquidação Apropriação de Despesa 05.388.674/0006-33 R$ 8.477,98
2023OB825674 16/06/2023 Pagamento Pagamento 05.388.674/0006-33 R$ 12,99
2023OB821610 23/05/2023 Pagamento Pagamento 05.388.674/0006-33 R$ 3.434,48
2023OB813427 04/04/2023 Pagamento Pagamento 05.388.674/0006-33 R$ 8.477,98
2023OB809702 13/03/2023 Pagamento Pagamento 05.388.674/0006-33 R$ 36.101,17