Despesa
Documento 2023NE000121
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000121 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.756.571/0001-49 | |||
| Valor | R$ 11.905,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 237465/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 992,15. ID 2895601. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS045260 | 15/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.756.571/0001-49 | R$ 1.830,00 |
| 2023OB835808 | 17/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.756.571/0001-49 | R$ 1.830,00 |
| 2023RO004819 | 18/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.756.571/0001-49 | R$ -10.075,84 |