Despesa
Documento 2005OB904517
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904517 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.593.288/0001-66 | |||
| Valor | R$ 250,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 112741/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 447 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS (CONTROLE REMOTO) - OPTANTEPELO SIMPLES - RELACAO 364/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000159 | 02/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.593.288/0001-66 | R$ 10.133,24 |