Despesa
Documento 2022NE001027
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001027 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.444.608/0001-78 | |||
| Valor | R$ 4.101,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 679312/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003008 | 14/07/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ 8.272,34 |
| 2023RO004828 | 19/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ -12.374,33 |