Despesa

Documento 2022NE000357

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2022NE000357 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/01/2022
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 91.879.544/0001-20
Valor R$ 174.861,53
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 250288/2018
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N? 2021/050.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.12.2021 A 15.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 15.205,35.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167424
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2022NS036831 21/07/2022 Liquidação Anulação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ -53.218,73
2022NS027870 02/06/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ 15.205,35
2022NS022858 06/05/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ 15.205,35
2022NS022886 06/05/2022 Liquidação Anulação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ -15.205,35
2022NS022887 06/05/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ 15.205,35
2022NS032065 27/06/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ 7.602,68
2022NS022304 05/05/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 91.879.544/0001-20 R$ 15.205,35
2022RO003383 27/07/2022 Empenho Anulação 91.879.544/0001-20 R$ -174.861,53
2022OB819107 13/05/2022 Pagamento Pagamento 91.879.544/0001-20 R$ 13.768,44
2022OB819374 16/05/2022 Pagamento Pagamento 91.879.544/0001-20 R$ 13.768,44
2022OB823946 13/06/2022 Pagamento Pagamento 91.879.544/0001-20 R$ 13.768,44
2022OB826032 30/06/2022 Pagamento Pagamento 91.879.544/0001-20 R$ 5.070,98