Despesa

Documento 2022NE000305

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2022NE000305 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/01/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 62.541.735/0001-80
Valor R$ 41.750,98
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 107135/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.609,59.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2022NS033289 05/07/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -2.993,90
2022NS033342 05/07/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 2.993,90
2022NS033341 05/07/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -2.993,90
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2022NS033541 05/07/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 2.993,90
2022NS033527 05/07/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -2.993,90
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2022NS041016 16/08/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 2.740,23
2022NS040902 16/08/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -2.740,23
2022NS040781 15/08/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -2.740,23
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2022OB844260 05/12/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 1.604,75
2022OB847739 28/12/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 2.057,34
2023OB805530 10/02/2023 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 1.457,82
2023OB812410 29/03/2023 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 1.463,93
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