Despesa

Documento 2022NE000264

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2022NE000264 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/01/2022
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 62.541.735/0001-80
Valor R$ 450.985,59
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 107135/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 38.990,11.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2022OB822405 03/06/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 35.645,05
2022OB836819 04/10/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 34.141,05
2022OB833635 26/08/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 35.139,64
2022OB834321 02/09/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 34.382,11
2022OB840863 10/11/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.614,79
2022OB819376 16/05/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 32.978,88
2022OB819341 16/05/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.116,63
2022OB820526 23/05/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 34.635,01
2022OB844260 05/12/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 32.506,69
2022OB847739 28/12/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 32.463,91
2023OB805530 10/02/2023 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 18.368,60
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2022NS033110 04/07/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 36.066,66
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2022NS042939 29/08/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -32.658,36
2022NS042940 29/08/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 36.066,66
2022NS042866 29/08/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 32.658,36
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