Despesa
Documento 2021NE000565
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000565 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/02/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 925.147.071-53 | |||
| Valor | R$ 16.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 255105/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 376,40 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 1.136,49 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 1.307,24 |
| 2021NS005403 | 04/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 16.600,00 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 9.402,06 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 376,40 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 429,60 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 1.413,17 |
| 2021RO001570 | 30/04/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ -1.255,76 |
| 2021NS020334 | 30/04/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ -1.255,76 |
| 2021NS020332 | 30/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 1.279,28 |