Despesa

Documento 2021NE000384

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2021NE000384 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/01/2021
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 11.162.311/0001-73
Valor R$ 37.842,11
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 233172/2018
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2021RO003315 27/12/2021 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ -22.791,11
2021NS035209 21/07/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 5.633,00
2021NS014782 29/03/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 2.898,00
2021NS037985 30/07/2021 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ -5.633,00
2021NS038359 11/08/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 5.633,00
2021NS041100 25/08/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 6.520,00
2021OB831057 13/08/2021 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 5.303,47
2021OB812183 05/04/2021 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 2.728,47
2021OB833306 27/08/2021 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 11.162.311/0001-73 R$ 6.138,58