Despesa

Documento 2021NE000201

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2021NE000201 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/01/2021
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.486.598/0001-69
Valor R$ 20.150,00
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 359433/2018
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2021NS021635 07/05/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
2021NS016194 08/04/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
2021NS033139 09/07/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
2021NS026613 07/06/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
2021NS051054 18/10/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 17.463,33
2021NS051123 19/10/2021 Liquidação Anulação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ -17.463,33
2021NS051125 19/10/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 17.463,33
2021NS038643 12/08/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
2021NS045729 20/09/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 03.486.598/0001-69 R$ 20.149,99
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2021RO001524 28/04/2021 Empenho Reforço 03.486.598/0001-69 R$ 98.063,33
2021RO000929 01/03/2021 Empenho Reforço 03.486.598/0001-69 R$ 20.150,00
2021RO000684 02/02/2021 Empenho Reforço 03.486.598/0001-69 R$ 20.150,00
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2021OB827375 14/07/2021 Pagamento Pagamento 03.486.598/0001-69 R$ 18.245,82
2021OB809191 11/03/2021 Pagamento Pagamento 03.486.598/0001-69 R$ 18.245,82
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