Despesa

Documento 2021NE000180

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2021NE000180 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/01/2021
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 62.541.735/0001-80
Valor R$ 152.918,44
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 107135/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2022NS006357 08/02/2022 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -40.751,50
2022NS006359 08/02/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 37.444,57
2022NS011599 09/03/2022 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 20.623,65
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2021NS022685 13/05/2021 Liquidação Anulação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ -37.520,14
2021NS022686 13/05/2021 Liquidação Apropriação de Despesa 62.541.735/0001-80 R$ 37.520,14
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2021OB829204 02/08/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.783,10
2021OB829201 02/08/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.646,69
2021OB822643 15/06/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.802,52
2021OB811202 25/03/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.647,18
2021OB818571 18/05/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.879,01
2021OB814221 15/04/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.701,88
2021OB840455 14/10/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.744,27
2021OB835937 15/09/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.674,14
2021OB847954 03/12/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 35.773,58
2021OB844216 11/11/2021 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.761,93
2022OB805771 11/02/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 33.366,02
2022OB810116 14/03/2022 Pagamento Pagamento 62.541.735/0001-80 R$ 18.478,14