Despesa
Documento 2020NE000015
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000015 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.449.625/0001-23 | |||
| Valor | R$ 387,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS003875 | 04/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 387,00 |
| 2020OB803623 | 11/02/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 364,36 |