Despesa
Documento 2019NE003790
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003790 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.149.649/0001-00 | |||
| Valor | R$ 2.170,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 369611/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB800433 | 13/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 31.149.649/0001-00 | R$ 2.170,00 |
| 2020NS000433 | 09/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 31.149.649/0001-00 | R$ 2.170,00 |