Despesa
Documento 2019NE002742
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002742 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.340.450/0001-09 | |||
| Valor | R$ 928,87 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 483935/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE004414 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 15.340.450/0001-09 | R$ -1.242,92 |
| 2019NE003539 | 31/10/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 15.340.450/0001-09 | R$ 572,80 |
| 2019NS057230 | 21/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.340.450/0001-09 | R$ 258,75 |
| 2019OB844245 | 26/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.340.450/0001-09 | R$ 243,61 |