Despesa
Documento 2019NE002079
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002079 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/06/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 482.775.171-49 | |||
| Valor | R$ 14.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 418428/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003381 | 15/10/2019 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ -790,00 |
| 2019NS050616 | 15/10/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ -9,63 |
| 2019NS050607 | 15/10/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ -13.210,00 |
| 2019NS050617 | 15/10/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ -780,37 |
| 2019NS050607 | 15/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ 13.210,00 |
| 2019NS030170 | 25/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.775.171-49 | R$ 14.000,00 |