Despesa

Documento 2019NE001878

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE001878 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/06/2019
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 039.579.294-07
Valor R$ 14.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 389407/2019
Dados orçamentários
Observação do documento 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NS048978 07/10/2019 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ 39,10
2019NS048978 07/10/2019 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ -2.439,10
2019NS048978 07/10/2019 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ 2.400,00
2019NS049109 07/10/2019 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ -11.392,82
2019NS048963 07/10/2019 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ -0,27
2019NS026343 03/06/2019 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ 14.000,00
2019NS048408 30/09/2019 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ -167,81
2019NE003319 07/10/2019 Empenho Anulação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 039.579.294-07 R$ -11.560,90