Despesa
Documento 2019NE001728
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001728 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.291.920/0001-01 | |||
| Valor | R$ 2.934,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 253103/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002191 | 01/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ -944,64 |
| 2019OB823633 | 01/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 1.989,72 |
| 2019NS030459 | 26/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 1.989,75 |
| 2019NS030481 | 26/06/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ -1.989,75 |
| 2019NS030482 | 26/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 1.989,72 |