Despesa
Documento 2019NE001099
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001099 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/03/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.980.360/0002-88 | |||
| Valor | R$ 203.310,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103752/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. 221.626/2019 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS019202 | 26/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ 203.249,98 |
| 2019OB814630 | 02/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ 191.359,88 |
| 2019NE001543 | 02/05/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ -60,01 |