Despesa
Documento 2019NE000821
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000821 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 713.980.311-00 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 237667/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001345 | 05/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ -773,45 |
| 2019NS014866 | 05/04/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ -773,45 |
| 2019NS014865 | 05/04/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ -226,55 |
| 2019NS014865 | 05/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ 226,55 |
| 2019NS005966 | 12/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ 1.000,00 |