Despesa
Documento 2019NE000594
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000594 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.915.068/0001-29 | |||
| Valor | R$ 117.846,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 214222/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/260.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB836455 | 02/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 87.767,29 |
| 2019OB809336 | 25/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 30.078,71 |
| 2019NS047061 | 26/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 87.767,29 |
| 2019NS011360 | 19/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 30.078,71 |