Despesa

Documento 2019NE000438

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE000438 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.126.950/0003-16
Valor R$ 1.723.344,42
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124058/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NS025722 31/05/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 107.010,71
2019NS034871 19/07/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 114.057,41
2019OB820121 06/06/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 96.898,20
2019OB816569 15/05/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 98.576,71
2019OB833831 13/09/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 94.369,08
2019OB837943 10/10/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 67.832,54
2019NS021773 14/05/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 108.864,40
2019OB814330 29/04/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 99.438,79
2019NS017989 23/04/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 109.816,44
2019NE004346 23/12/2019 Empenho Anulação 78.126.950/0003-16 R$ -898.156,70
2019OB807484 11/03/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 85.018,14
2019NS009589 07/03/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 94.903,45
2019OB828845 09/08/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 104.772,67
2019NS037479 06/08/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 115.706,98
2019NS044037 11/09/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 104.217,65
2019NE002848 23/08/2019 Empenho Reforço 78.126.950/0003-16 R$ 8.425,17
2019OB826679 23/07/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 103.278,98
2019NS049132 07/10/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 78.126.950/0003-16 R$ 79.035,88