Despesa

Documento 2006OB901919

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2006OB901919 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/03/2006
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.094.213/0001-18
Valor R$ 10.329,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 118782/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 139582/583/795. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR ELETRONICO E OU-TROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 1.227,45 (MULTA NFF 139582). RELACAO 66/06.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 964370
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE003479 28/11/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.094.213/0001-18 R$ 14.961,80