Despesa
Documento 2019NE000249
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000249 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 7.799,77 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/185.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB807154 | 06/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 1.890,18 |
| 2019NS041399 | 28/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 5.792,14 |
| 2019OB831996 | 03/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 5.453,30 |
| 2019NS008902 | 28/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 2.007,63 |
| 2019NS008812 | 27/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 2.007,63 |
| 2019NS008904 | 28/02/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ -2.007,63 |