Despesa

Documento 2018NE000179

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE000179 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/09/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 821.951.371-34
Valor R$ 2.221,12
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 431666/2018
Dados orçamentários
Observação do documento PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ANVISA.
Fonte de recursos Recursos Próprios Não-Financeiros
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084371
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018OB800570 19/09/2018 Pagamento Pagamento OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ 2.197,34
2018NS000931 18/09/2018 Liquidação Apropriação de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ 2.221,12
2018NS000921 17/09/2018 Liquidação Apropriação de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ 2.221,12
2018NS000924 18/09/2018 Liquidação Apropriação de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ 2.221,12
2018NS000928 18/09/2018 Liquidação Anulação de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ -2.221,12
2018NS000923 18/09/2018 Liquidação Anulação de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 821.951.371-34 R$ -2.221,12