Despesa
Documento 2018NE002901
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002901 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 18.321,64 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 243649/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE004541 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -12.825,14 |
| 2018NE004324 | 26/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -5.496,50 |