Despesa
Documento 2018NE002700
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002700 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 25.160.086/0001-40 | |||
| Valor | R$ 110.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 218891/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB802190 | 24/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 25.160.086/0001-40 | R$ 55.000,00 |
| 2019OB821086 | 12/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 25.160.086/0001-40 | R$ 55.000,00 |
| 2019NS002341 | 18/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 25.160.086/0001-40 | R$ 55.000,00 |
| 2019NS027275 | 06/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 25.160.086/0001-40 | R$ 55.000,00 |