Despesa
Documento 2018NE002668
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002668 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.970.999/0001-31 | |||
| Valor | R$ 2.007,04 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 249264/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/17 - DEPEN. PROC. 404.971/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003489 | 06/11/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ -1,04 |
| 2018OB835616 | 08/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ 2.006,00 |
| 2018NS011576 | 05/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ 2.006,00 |