Despesa

Documento 2018NE002469

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE002469 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/08/2018
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.263.975/0001-09
Valor R$ 1.543.571,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 236589/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa INVESTIMENTOS
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NS012405 27/11/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 47.844,00
2018NS011929 12/11/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011309 26/10/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011384 30/10/2018 Liquidação Anulação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ -1.495.727,00
2018NS011385 30/10/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011452 31/10/2018 Liquidação Anulação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ -1.495.727,00
2018NS011454 31/10/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011504 01/11/2018 Liquidação Anulação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ -1.495.727,00
2018NS011574 05/11/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011628 06/11/2018 Liquidação Anulação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ -1.495.727,00
2018NS011629 06/11/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ 1.495.727,00
2018NS011860 09/11/2018 Liquidação Anulação de Despesa 03.263.975/0001-09 R$ -1.495.727,00
2018OB840351 14/12/2018 Pagamento Pagamento 03.263.975/0001-09 R$ 89.328,55
2018OB836293 14/11/2018 Pagamento Pagamento 03.263.975/0001-09 R$ 1.318.898,40
2018OB838056 29/11/2018 Pagamento Pagamento 03.263.975/0001-09 R$ 40.930,54