Despesa
Documento 2018NE002463
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002463 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.291.920/0001-01 | |||
| Valor | R$ 6.819,18 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003316 | 18/10/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 3.182,28 |
| 2019NS015730 | 10/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 10.001,46 |
| 2019OB812585 | 15/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 10.001,46 |