Despesa

Documento 2006OB901682

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2006OB901682 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/03/2006
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 86.365.350/0001-77
Valor R$ 227.372,25
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 125757/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE004217 30/12/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 86.365.350/0001-77 R$ 241.500,00