Despesa
Documento 2018NE002130
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002130 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.189.579/0001-52 | |||
| Valor | R$ 113,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 274779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB825289 | 27/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.189.579/0001-52 | R$ 113,90 |
| 2018NS007773 | 25/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.189.579/0001-52 | R$ 113,90 |