Despesa
Documento 2018NE002115
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002115 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 925.147.071-53 | |||
| Valor | R$ 7.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 362010/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ -7.313,32 |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 172,31 |
| 2018NS009065 | 29/08/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ -286,68 |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 5.448,05 |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 110,00 |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 142,00 |
| 2018NS009064 | 29/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 1.440,96 |
| 2018NS006649 | 25/06/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ 7.600,00 |
| 2018NE002794 | 29/08/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 925.147.071-53 | R$ -286,68 |