Despesa

Documento 2018NE001789

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE001789 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/05/2018
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 59.456.277/0003-38
Valor R$ 93.823,34
Modalidade de licitação INEXIGÍVEL
Processo 230884/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2019NS000559 08/01/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 46.911,67
2019NS003454 28/01/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 18.764,67
2018NS011394 30/10/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 46.911,67
2018NS010154 27/09/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 46.911,67
2018NS012490 28/11/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 46.911,67
2018NS009143 29/08/2018 Liquidação Apropriação de Despesa 59.456.277/0003-38 R$ 46.911,67
2018OB838694 04/12/2018 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 41.540,29
2018OB834833 31/10/2018 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 41.540,29
2018OB831851 28/09/2018 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 41.540,29
2019OB803138 01/02/2019 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 18.764,67
2019OB800805 11/01/2019 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 41.540,29
2018OB829533 31/08/2018 Pagamento Pagamento 59.456.277/0003-38 R$ 41.540,28