Despesa
Documento 2018NE001698
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001698 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.980.360/0002-88 | |||
| Valor | R$ 66.488,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103752/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. EDOC. 304.794/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS006322 | 15/06/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ 66.466,91 |
| 2018NE002037 | 14/06/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ -21,09 |
| 2018OB821116 | 19/06/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.980.360/0002-88 | R$ 62.578,60 |