Despesa

Documento 2018NE000771

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE000771 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/01/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.126.950/0003-16
Valor R$ 1.429.675,23
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124058/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2018OB829978 06/09/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 87.144,12
2018OB826131 06/08/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 90.726,08
2018OB825303 30/07/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 94.388,75
2018OB820386 13/06/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 96.247,19
2018OB839651 11/12/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 95.294,00
2018OB839676 12/12/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 11.577,41
2018OB832333 05/10/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 89.396,51
2018OB835607 08/11/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 14.352,72
2018OB836093 12/11/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 87.121,47
2019OB801568 18/01/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 98.650,55
2019OB803853 07/02/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 46.527,62
2019OB802545 28/01/2019 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 49.455,38
2018OB807875 13/03/2018 Pagamento Pagamento 78.126.950/0003-16 R$ 80.027,51
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2018NE003420 30/10/2018 Empenho Anulação 78.126.950/0003-16 R$ -41.934,75
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