Despesa
Documento 2018NE000559
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000559 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.717.603/0001-09 | |||
| Valor | R$ 17.912,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107275/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB808836 | 19/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.717.603/0001-09 | R$ 17.589,78 |
| 2018OB827535 | 15/08/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.717.603/0001-09 | R$ 97,06 |
| 2018NS002629 | 15/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.717.603/0001-09 | R$ 17.912,20 |
| 2018OB815071 | 02/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.717.603/0001-09 | R$ 31,25 |