Despesa

Documento 2018NE000472

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE000472 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/01/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 05.870.713/0001-20
Valor R$ 202.611,69
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 202881/2017
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2018NS004655 07/05/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 77.048,06
2018NS003369 04/04/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 77.565,82
2018NS002543 14/03/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 66.394,94
2018NS001342 08/02/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 58.650,93
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2018OB824562 17/07/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 72.909,58
2018OB820186 13/06/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 81.056,25
2018OB811266 06/04/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 77.565,82
2018OB816129 10/05/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 77.048,06
2018OB808647 16/03/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 66.394,94
2018OB803549 08/02/2018 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 05.870.713/0001-20 R$ 58.650,93