Despesa

Documento 2018NE000027

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2018NE000027 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/01/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 517.322.899-72
Valor R$ 7.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 336942/2017
Dados orçamentários
Observação do documento 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NS003016 26/03/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ 5.911,29
2018NS003016 26/03/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ 192,00
2018NS003016 26/03/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ 575,18
2018NS003016 26/03/2018 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ -6.936,97
2018NS003016 26/03/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ 258,50
2018NS002030 28/02/2018 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ -3,70
2018NS003027 26/03/2018 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ -59,33
2018NS000060 05/01/2018 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ 7.000,00
2018NE001244 26/03/2018 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 517.322.899-72 R$ -63,03