Despesa
Documento 2018NE000055
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000055 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.532.343/0001-14 | |||
| Valor | R$ 5.030,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116599/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB802052 | 25/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 57.532.343/0001-14 | R$ 4.146,08 |
| 2018NS000704 | 24/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 57.532.343/0001-14 | R$ 4.403,70 |
| 2018NE003016 | 18/09/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 57.532.343/0001-14 | R$ -626,40 |