Despesa

Documento 2002NL000689

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL000689 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/02/2002
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.071.313/0001-40
Valor R$ 618,72
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 124309/1996
Dados orçamentários
Observação do documento NF 1364(PARTE)SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. C/FORNECIMENTO DE PECAS P/01 SIS-TEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). PERIODO DE 15/12 A 31/12/01. RET. SRF 5,85% S/R$ 618,72 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.50/02.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 039161
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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