Despesa

Documento 2026OB027927

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2026OB027927 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/06/2026
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.744.139/0001-51
Valor R$ 213.176,02
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 850628/2023
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 11143 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.280,48 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 711187/2026.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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