Despesa
Documento 2017NE002831
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002831 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/09/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.670.028/0001-20 | |||
| Valor | R$ 24.443,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104857/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS012020 | 14/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.670.028/0001-20 | R$ 24.443,00 |
| 2017OB837428 | 16/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.670.028/0001-20 | R$ 24.168,16 |
| 2017NS012059 | 14/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.670.028/0001-20 | R$ 24.443,00 |
| 2017OB839524 | 05/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.670.028/0001-20 | R$ 274,84 |
| 2017NS012058 | 14/11/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.670.028/0001-20 | R$ -24.443,00 |