Despesa
Documento 2017NE001967
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001967 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.390.569/0001-18 | |||
| Valor | R$ 4.239,65 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 120151/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2017. PROC. 116.799/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS007173 | 19/07/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.390.569/0001-18 | R$ 4.239,65 |
| 2017OB822012 | 19/07/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.390.569/0001-18 | R$ 4.239,65 |