Despesa
Documento 2017NE001076
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001076 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/03/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 17.473.920/0001-20 | |||
| Valor | R$ 1.798,65 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121519/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2017. PROC. 105.959/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS003211 | 07/04/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 17.473.920/0001-20 | R$ 1.798,65 |
| 2017OB809047 | 10/04/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 17.473.920/0001-20 | R$ 1.798,65 |