Despesa
Documento 2002NL006655
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006655 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.797.423/0001-47 | |||
| Valor | R$ 12.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 119364/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 3635 FORNEC. DE 1500 KL DE MONOETILENOGLICOL, GRAU POLIESTER, P/USO NAS INSTALAHOES DA CASA. RETENHAO SRF 5,85%. RELAHAO 594/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810649 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004333 | 12/12/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.797.423/0001-47 | R$ 12.000,00 |