Despesa

Documento 2017NE000575

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2017NE000575 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.096.717/0003-15
Valor R$ 19.583,17
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 147786/2015
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa INVESTIMENTOS
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2017OB812070 09/05/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 6.204,30
2017OB814206 19/05/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 396,72
2017OB812524 10/05/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 966,34
2017OB812739 12/05/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 284,42
2017OB817114 12/06/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 1.018,77
2017OB816018 02/06/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 20,74
2017OB816024 02/06/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 14.159,89
2017OB819319 29/06/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 564,66
2017OB825789 18/08/2017 Pagamento Pagamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ 460,90
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2017NS006872 10/07/2017 Liquidação Anulação de Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.096.717/0003-15 R$ -208,43
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