Despesa

Documento 2026OB010447

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2026OB010447 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/03/2026
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.936.069/0010-85
Valor R$ 70.667,23
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 422137/2020
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 869, 870, 871, 872, 873, 874 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.4 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADO NA GLOSA: R$ 70.667,07 (2025NE000333) RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA 2026NE000720 - SERV. CONT. NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF., INCL. HORAS DE SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2025 - GLOSA: R$ 70.667,07 (2025NE000333), VIDE DOC. 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS053646 - EDOC: 852401/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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