Despesa
Documento 2017NE000124
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE000124 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 650,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109434/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003890 | 27/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -3.085,51 |
| 2017NE001263 | 04/04/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 2.711,67 |
| 2017NS012026 | 14/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 276,96 |
| 2017OB837667 | 17/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 276,96 |